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     2019年團市委預算公開說明
時間:2019/3/26 16:51:12   點擊量:231


萍鄉團市委2019年部門預算


   


第一部分  萍鄉團市委概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  萍鄉團市委2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  萍鄉團市委2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  萍鄉團市委概況

 

部門主要職責

1.組織青年。根據黨的路線、方針、政策,按照有關工作要求,指導全市共青團基層組織建設、團干部隊伍建設、團員隊伍建設和“雙推”工作,提出對策,擬定實施意見提出縣局級團委領導班子協管工作的建議和實施辦法,辦理直屬團委團代會審批手續。提出市級團校建設和團干部教育培訓的規劃并負責指導。

2.引導青年。按照黨的路線、方針、政策和團市委總體工作部署,統籌規劃和組織實施全市團系統的理論學習和思想教育工作。根據經濟社會發展態勢,對團員青年的思想狀況,作出及時的調查研究,在分析的基礎上為領導決策提供依據。

3.服務青年。負責對全市青工系統的調研工作,提出全市青工工作的政策性意見,形成本部門總體工作思路和年度工作計劃。及時總結、宣傳和推廣青工工作的典型經驗和成功做法,表彰、獎勵全市青工系統的先進集體和先進個人。根據全市團組織建設的總體要求,抓好全市青工系統團的基層組織建設工作。負責研究外來務工青年管理中的新情況、新問題,并提出對策。

4.維護青少年權益。加強全市青少年維護體系建設,參與制定保護青少年健康成長的法律、法規,參與監督青少年法規的執行,處理青少年來信來訪,協調處理侵害青少年合法權益案件,構建青少年法律服務體系。開展青少年法律教育,預防和減少青少年犯罪。參與社會治安綜合治理工作,提高青少年自護能力。

二、部門基本情況

團市委定編17人;財政負擔在職編內人員14人。

 

第二部分  萍鄉團市委2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年團市委收入預算總額為195.17萬元,較上年預算安排減少19.35萬元,其中:財政撥款收入195.17萬元,事業收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)支出預算情況

    2019年市團市委支出預算總額為195.17萬元,較上年預算安排減少19.35萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出 162.17萬元,包括工資福利支出 144.63萬元、商品和服務支出17.54萬元、對個人和家庭的補助 0萬元;項目支出 33萬元,包括商品和服務支出33萬元、其他資本性支出 0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 161.37萬元,教育支出0萬元,社會保障與就業支出 17.78萬元,醫療衛生與計劃生育支出5.9萬元,住房保障支出10.12萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出144.63萬元,商品和服務支出 50.54萬元,對個人和家庭補助支出 0萬元,其他資本性支出 0萬元。

(三)財政撥款支出情況

     2019年萍鄉團市委財政撥款支出預算195.17萬元,較上年預算安排減少19.35萬元,具體支出情況是:一般公共服務支出 161.37萬元,教育支出0萬元,社會保障與就業支出 17.78萬元,醫療衛生與計劃生育支出5.9萬元,住房保障支出10.12萬元。

(四)政府性基金情況

2019年萍鄉團市委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算 50.54萬元,比2018年預算增加8.18萬元,增長19 %。主要原因是項目支出增加。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額 0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、工程預算 0萬元,政府采購服務預算 0 萬元。

(七)國有資產占有使用情況

     截至2019年3月20日,部門共有車輛0輛,全部為一般公務用車。

2019年部門預算沒有安排購置車輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金 0萬元。

二、2019年“三公經費預算情況說明

    2019年團市委“三公”經費年初預算安排3萬元。其中:

因公出國(境)費 0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年持平   

公務接待費 3萬元,比上年減0.25萬元,主要原因是:按照黨政機關國內公務接待管理規定 加強了公務接待經費管理。

公務用車購置費及運行費 0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:實行了公車改革。其中:公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是實行了公車改革。公務用車運行費 0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是實行了公車改革。

第三部分  萍鄉團市委2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

(六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。


附表: /editor/attached/file/20190326/20190326165233633363.xls



 
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