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     中國共產主義青年團萍鄉市委員會2018年部門預算
時間:2018/1/30 16:33:22   點擊量:1658


萍鄉團市委2018年部門預算


   


第一部分  萍鄉團市委概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  萍鄉團市委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  萍鄉團市委2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門預算經濟科目與政府預算經濟科目對照表》

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  萍鄉團市委概況

 

一、部門主要職責

1.組織青年。根據黨的路線、方針、政策,按照有關工作要求,指導全市共青團基層組織建設、團干部隊伍建設、團員隊伍建設和少先隊隊伍建設,提出對策,擬定實施意見提出縣局級團委領導班子協管工作的建議和實施辦法,辦理直屬團委團代會審批手續。提出市級團校建設、團干部教育培訓和少先隊工作的規劃并負責指導。

  2.引導青年。按照黨的路線、方針、政策和團市委總體工作部署,統籌規劃和組織實施全市團系統的理論學習和思想教育工作。根據經濟社會發展態勢,對團員青年的思想狀況,作出及時的調查研究,在分析的基礎上為領導決策提供依據。積極開辟網絡陣地,建設集網站、微信、微博服務于一體的團市委“新媒體中心”,以社會主義核心價值體系引領團員青年,積極主動參與健康向上的網絡文化建設,使廣大青年成為互聯網建設的一支積極力量。

  3.服務青年。搭建青年創新創業服務平臺,積極發揮市青聯等組織的作用,建立信息對接、政企銀企對接等機制,大力加強青年創業基地的建設力度和青年創業資金的扶持力度,舉辦青年創業大賽,為青年創新創業提供持續的智力支持和專業指導。加強社會服務項目設計指導,積極引導社會志愿公益組織開展專業化志愿服務,幫助規范服務流程,健全完善服務標準,提高社會志愿公益組織對接設計社會服務項目的能力水平,指導志愿組織項目設計、競標、實施,充分發揮青年志愿者服務社會的作用。

  4.維護青少年權益。加強全市青少年維護體系建設,參與制定保護青少年健康成長的法律、法規,參與監督青少年法規的執行,處理青少年來信來訪,協調處理侵害青少年合法權益案件,構建青少年法律服務體系。開展青少年法律教育,預防和減少青少年犯罪。參與社會治安綜合治理工作,提高青少年自護能力。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:萍鄉團市委

萍鄉團市委定編17人;財政負擔在職編內人員13人。

第二部分  萍鄉團市委2018年部門預算情況說明

 

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年萍鄉團市委收入預算總額為214.52萬元,較上年預算安排增加33.82萬元,其中:財政撥款收入214.52萬元,事業收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)支出預算情況

 2018年萍鄉團市委支出預算總額為214.52萬元,較上年預算安排增加33.82萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出209.52萬元,包括工資福利支出167.16萬元、商品和服務支出42.36萬元、對個人和家庭的補助0萬元;項目支出5萬元,包括商品和服務支出   0萬元、其他資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出175.42萬元,教育支出0萬元,社會保障與就業支出20.53萬元,醫療衛生與計劃生育支出6.87萬元,住房保障支出11.7萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出167.16萬元,商品和服務支出42.36萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

(三)財政撥款支出情況

     2018年萍鄉團市委財政撥款支出預算214.52萬元,較上年預算安排增加33.82萬元,具體支出情況是:一般公共服務175.42萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業支出20.53萬元,醫療衛生與計劃生育支出6.87萬元,住房保障支出11.7萬元。

(四)政府性基金情況

2018年萍鄉團市委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

 2018年部門機關運行費預算42.36萬元,比2017年預算減少2.47萬元,減少5 %。主要原因是人員減少,

(六)政府采購情況

 2018年部門所屬各單位政府采購總額15.5萬元,其中:政府采購貨物預算12.5萬元、工程預算0萬元,政府采購服務預算3萬元。

(七)國有資產占有使用情況

     截至2018年1月1日,部門共有車輛0輛,全部為一般公務用車。

2018年部門預算沒有安排購置車輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金 0萬元。

二、2018年“三公經費預算情況說明

    2018年萍鄉團市委“三公”經費年初預算安排 3.25萬元。其中:

因公出國(境)費 0萬元,比上年持平   

公務接待費3.25萬元,比上年減0.05萬元,主要原因是:按照黨政機關國內公務接待管理規定 加強了公務接待經費管理。

公務用車購置費及運行費 0萬元,比上年持平。

第三部分  萍鄉團市委2018年部門預算表

九張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

對部門預算中涉及的收入科目、支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

(六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。


萍鄉團市委2018年部門預算細表:表格



 
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